ISO14001認證審核中常見的幾大問題
作者:科普 信息來源:浙江科普企業(yè)管理咨詢有限公司 發(fā)布時間:2019-10-05 09:30:15
ISO14001認證是國際標準化組織推出的第二個管理性系列標準。它為企業(yè)、事業(yè)、政府部門提供了綜合管理,包括質(zhì)量管理等體系兼容并蓄的環(huán)境管理的依據(jù),并且規(guī)定了環(huán)境管理的共同語言和準則要求。但是ISO14001認證審核過程中往往會遇到各種問題,下面科普咨詢就為各位詳細講解:
一、環(huán)境目標、指標和管理方案
1、未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標;
2、對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標,部分指標無法測量;
3、對所有的目標、指標未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;
4、未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
二、運行控制
1、運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準,如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準,何時段,何級別標準;
2、未能將運行控制的要求通報至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;
3、現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:
a.垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;
b.現(xiàn)場由于機械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正;
c.環(huán)保設(shè)施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);
d.環(huán)保設(shè)施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;
e.化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;
f.產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序、對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;
g.易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設(shè)獨立空間存放;
h.污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;
i.廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構(gòu)進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單、。
三、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料
1、建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表、——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告
2、環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)
3、建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收
4、消防驗收報告——消防部門驗收
四、環(huán)境因素識別、評價與更新
1、環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:
a.未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;
b.未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;
c.未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;
d.未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別,如:產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用,產(chǎn)品報廢后的回收處置。
五、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審
1、法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;
2、對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;
3、未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;
4、未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
六、不符合、糾正措施和預(yù)防措施
1、發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正、;
2、未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機;
3、對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到再發(fā)防止的目的;
4、對潛在不符合未進行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達到防止發(fā)生的目的;
5、未對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行評價。
七、內(nèi)部審核
1、未對年度內(nèi)部審核進行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計劃;
2、內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;
3、內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;
4、內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;
5、內(nèi)審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;
6、對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;
7、未形成內(nèi)審報告;
8、有內(nèi)審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。
八、記錄控制
1、記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;
2、記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;
3、記錄保管不當,發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。
九、管理評審
1、管理評審計劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;
2、管理評審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);
3、管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;
4、管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;
5、管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求;
6、管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無效果驗證。
十、監(jiān)測和測量
1、對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;
2、未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;
3、未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;
4、未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行;
5、自有監(jiān)測設(shè)備未定期進行校準或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等;
6、污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。
十一、合規(guī)性評價
1、未形成“合規(guī)性評價控制程序”;
2、未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次;
3、有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;
4、合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
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